| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00079 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣行政服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣行政服務中心是豐都縣政府辦公室的下屬參公事業(yè)單位,主要職責任務是:組織、協(xié)調(diào)、指導、規(guī)范、監(jiān)督行政審批服務工作。負責組織、協(xié)調(diào)、指導、規(guī)范各單位及有關單位行政審批服務工作;對各單位進駐、委托的行政許可、非行政許可審批和其他服務事項辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導服務;對進駐窗口工作人員進行管理培訓和日常考核等工作。
(二)單位構成。豐都縣行政服務中心屬財政二級預算單位,無下屬單位。中心本級下設四個科室,分別是辦公室、督查督辦科、項目管理科、投資服務科四個科室。編制人數(shù)9人,實有在編人數(shù)8人,均為參公事業(yè)編制。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)242.86萬元,其中:一般公共預算撥款242.86萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年減少16.45萬元,主要原因是2025年有一名工作人員調(diào)出。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)242.86萬元,其中:一般公共服務支出190.64萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業(yè)支出27.91萬元,衛(wèi)生健康支出11.31萬元,住房保障支出 13萬元。支出較去年減少16.45萬元,主要是基本支出減少15.45萬元,項目支出減少1萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入242.86萬元,一般公共預算財政撥款支出242.86萬元,比2025年減少16.45萬元。其中:基本支出190.22萬元,比2025年減少 15.45萬元,主要原因是2025年有一名工作人員調(diào)出,工資福利及商品服務支出隨之減少;項目支出52.64萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是落實過緊日子政策,壓縮大廳開支。
豐都縣行政服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2025年無增減變化。
豐都縣行政服務中心2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,與2025年無增減變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0.5萬元,比2025年減少0.5 萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2025年相比較無任何增減變化;公務接待費 0.5萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是公務活動統(tǒng)籌整合,能合并的合并、能線上的線上,實地接待頻次減少,相應減少預算;公務用車運行維護費0萬元,與2025年相比較無任何增減變化;公務用車購置費0萬元,與2025年相比較無任何增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費23.62萬元,比上年減少2.57萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮運行經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、伙食補助費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,共2個項目涉及資金量 52.64萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:熊浩瑛,聯(lián)系方式:023-70738585